Курс Налоги и налоговая отчетность в Хасавюрте
Открытый урок по курсу налоги
Начните знакомство с курсом
Курс по налогам в цифрах:
| 
 
  | 
 
 70 % практики: через расчеты и отчетность  | 
| 
 
 11 видов начислений зарплаты + 4 отчета в 1С: ЗУП  | 
 
 12 видов расчета налогов с экспертами в налоговых проверках  | 
Программа курса
| 
 1. Налоги и налоговая система РФ  | 
| 
 • Принципы формирования Российской налоговой системы. Для чего платим налоги.  | 
| 
 • Функции налогообложения  | 
| 
 • Права и обязанности налогоплательщика. Что нужно знать и что спросить с налоговых органов  | 
| 
 • Обособленные подразделения организации. Какие налоги платят  | 
| 
 • Принципы принадлежности по уровням бюджета: Федеральные, региональные, местные налоги  | 
| 
 • Прямые и косвенные налоги  | 
| 
 • Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов  | 
| 
 • Налоговый контроль. Что нужно знать о камеральных и выездных проверках  | 
| 
 – Учетная налоговая политика организации. Как легально экономить на оптимизации налогов  | 
| 
 – Как объяснить собственнику о необходимости уплаты и риски сокрытия налогов.  | 
| 
 2. НДС: налог на добавленную стоимость  | 
| 
 I. Общая характеристика  | 
| 
 • Налогоплательщики НДС  | 
| 
 • Лица освобожденные от уплаты НДС  | 
| 
 • Объекты налогообложения НДС и их отражение в декларации НДС  | 
| 
 • Определяем место реализации товаров, работ, услуг, и снижаем риски от не корректных действий  | 
| 
 • Особенности признания налоговым агентом. Ответственность за неисполнение  | 
| 
 II. Расчет и учет НДС. Заполнения декларации  | 
| 
 • Особенности определения налоговой базы по НДС  | 
| 
 • Особенности авансовых платежей  | 
| 
 • Книга покупок и продаж. Правила ведения и регистрации  | 
| 
 • Налоговые вычеты. Соблюдаем обязательные требования для уменьшения налога в бюджет  | 
| 
 – Ошибки и Изменения в счет-фактуре  | 
| 
 – Раздельный учет. Как себя проверять на ошибки?  | 
| 
 – Разбор заполнения декларации  | 
| 
 – Ответы на актуальные и спорные вопросы слушателей  | 
| 
 3. Налог на прибыль  | 
| 
 I. Налог на прибыль: правила и особенности налогообложения  | 
| 
 • Налог на прибыль: налогоплательщики  | 
| 
 • Налог на прибыль: объект налогообложения  | 
| 
 • Доходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли  | 
| 
 • Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли. Какие расходы относятся?  | 
| 
 • Расходы, нормируемые для целей налогообложения. Как установить нормы?  | 
| 
 • Экономически целесообразные расходы, как правильно понимать обоснованность расходов  | 
| 
 • Типичные ошибки при расчете налога на прибыль у начинающих  | 
| 
 • Методы признания доходов и расходов  | 
| 
 • Налог на прибыль: особенности учета основных средств, амортизации при налоге на прибыль  | 
| 
 • Налог на прибыль: налоговый и отчетные периоды  | 
| 
 – Ответы на актуальные и спорные вопросы слушателей  | 
| 
 II. Декларация по налогу на прибыль  | 
| 
 – Разбор заполнения Декларация по налогу на прибыль Особенности контрольных соотношений. Авансовые платежи. Проверка ошибок  | 
| 
 4. НДФЛ  | 
| 
 I. НДФЛ правила и особенности  | 
| 
 • Налоговая база НДФЛ, налогоплательщики  | 
| 
 – Пример расчета НДФЛ, когда работник стал резидентом  | 
| 
 – Пример расчета НДФЛ, когда работник стал нерезидентом  | 
| 
 • Облагаемые и необлагаемые доходы НДФЛ. Ставки налога  | 
| 
 – Пример расчета НДФЛ при выплате заработной платы  | 
| 
 • Налог на доход с депозитов  | 
| 
 • НДФЛ: нематериальная выгода и выгода в натуральной форме  | 
| 
 – Ответы на актуальные и спорные вопросы слушателей  | 
| 
 II. Виды налоговых вычетов. Форма 6-НДФЛ  | 
| 
 • Налоговый, социальный, инвестиционный, имущественный вычет  | 
| 
 • Профессиональный налоговый вычет из НДФЛ  | 
| 
 • НДФЛ: отдельные виды доходов  | 
| • Форма 6-НДФЛ | 
| 
 – Пример предоставления работнику нескольких социальных вычетов  | 
| 
 III. Нововведения по НДФЛ  | 
| 
 5. Страховые взносы. Отчетность  | 
| 
 • Страховые взносы и тарифы по страховым взносам.  | 
| 
 • Исчисление и уплата НДФЛ и страховых взносов: актуальные изменения.  | 
| 
 • Отражение НДФЛ и страховых взносов на счетах бухгалтерского учета.  | 
| 
 • Новшества в отчетности по заработной плате ЕФС-1 — сведения о трудовой деятельности.  | 
| 
 • Особенности отчетности по страховым взносам.  | 
| 
 • Как правильно заполнить 6-НДФЛ.  | 
| 
 • Персонифицированные сведения о физических лицах.  | 
| 
 - Возможные санкции и снижение рисков.  | 
| 
 6. Транспортный налог  | 
| 
 • Транспортный налог, объекты и налоговая база  | 
| 
 • Транспортный налог: повышающие коэффициенты  | 
| 
 • Ликвидация ТС, взаимоотношения с налоговыми органами  | 
| 
 • Налоговые льготы  | 
| 
 • Перерасчет транспортного налога  | 
| 
 – Пример расчета транспортного налога  | 
| 
 7. Земельный налог  | 
| 
 • Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения  | 
| 
 • Земельный налог: безвозмездное срочное пользование  | 
| 
 • Налоговый период, налоговая ставка  | 
| 
 • Льготы и повышающие коэффициенты для строительных компаний  | 
| 
 – Пример расчета земельного налога организацией, которая уплачивает авансовые платежи  | 
| 
 • Взаимодействие с налоговыми органами  | 
| 
 • Порядок предоставления уведомлений налоговыми органами  | 
| 
 8. Налог на имущество организации  | 
| 
 • Налог на имущество организации: ставки, объекты  | 
| 
 • Налог на имущество организации: налогоплательщики  | 
| 
 – Расчет: среднегодовая стоимость имущества  | 
| 
 – Пример расчета авансовых платежей и налога на имущество организаций по среднегодовой стоимости  | 
| 
 • Что относится к объектам, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости  | 
| 
 – Пример расчета налога на имущество при уменьшении кадастровой стоимости судом  | 
| 
 – Примет Обзор областного закона об установлении на территории СО налога на имущество организаций  | 
| 
 • Налог на имущество организации: налоговые ставки, налоговая декларация  | 
| 
 9. Водный налог  | 
| 
 • Водный налог: налогоплательщики, ставки, база для налогообложения  | 
| 
 • Водный налог: коэффициенты-дефляторы  | 
| 
 • Водный налог: порядок исчисления налога, ст. 333.13  | 
| 
 • Лимит водопотребления  | 
| 
 • Порядок и сроки уплаты  | 
| 
 • Особенности подачи налоговой декларации  | 
| 
 – Вопрос, должен ли владелец садового участка платить налог, если пробурил скважину?  | 
| 
 – Расчет налога  | 
| 
 10. Налог на добычу полезных ископаемых  | 
| 
 • Налогоплательщики НДПИ и объекты налогообложения  | 
| 
 • Ставки налога и налоговая база  | 
| 
 • Особенности налогообложения отдельных полезных ископаемых  | 
| 
 – Практическое задание по расчету налоговой базы  | 
| 
 11. Акцизный налог  | 
| 
 • Акцизный налог: что такое косвенное налогообложение или просто о сложном  | 
| 
 • Подакцизные товары. В чем особенности и различия  | 
| 
 • Объекты налогообложения, ставки налога  | 
| 
 • Как уплачивается акцизный налог  | 
| 
 • Как производится оплата и отчетность по акцизному налогу  | 
| 
 • Налоговые вычеты  | 
| 
 • Нюансы сдачи налоговой декларации  | 
| 
 – Практическое упражнение – расчет акциза  | 
| 
 12. Специальные налоговые режимы: УСН  | 
| 
 • Упрощенная система налогообложения: кто не в праве применять УСН  | 
| 
 • Важные Условия перехода на УСН и контроль показателей при применении режима  | 
| 
 • Особенности налогообложения при УСН  | 
| 
 • Какие налоги обязаны уплачивать при УСН  | 
| 
 • Объекты налогообложения при УСН  | 
| 
 • Налоговый и отчетный период  | 
| 
 • Разница между объектами налогообложения  | 
| 
 • Порядок определения доходов и расходов  | 
| 
 • Учет основных средств и нематериальных активов при УСН  | 
| 
 • Уменьшение налога при УСН  | 
| 
 • Кому нужна онлайн-касса?  | 
| 
 • Минимальный налог  | 
| 
 • Обзор закона № 31-ОЗ (налоговые ставки при УСН)  | 
| 
 • Полный справочник расходов на УСН  | 
| 
 – Решение практических задач: задача для заполнения декларации по УСН  | 
| 
 – Отражение в 1С перехода на УСН с иного режима налогообложения предприятия  | 
| 
 – Составление в 1С книги доходов и расходов, и декларации по применению УСН  | 
| 
 13. Специальные налоговые режимы: патентная система налогообложения  | 
| 
 • Патентная система налогообложения: кто может применять  | 
| 
 • Патентная система налогообложения: объект налогообложения  | 
| 
 • Условия применения патентной системы  | 
| 
 • Налоговый период  | 
| 
 • Порядок исчисления налога  | 
| 
 • Порядок уплаты налога  | 
| 
 • Обзор закона Свердловской области № 87-ОЗ  | 
| 
 • Домашнее задание – обзор и комментарии.  | 
| 
 14. Специальные налоговые режимы: налог на профессиональный доход  | 
| 
 • Специальный налоговый режим для самозанятых  | 
| 
 15. Единый налоговый платеж  | 
| 
 • Что такое единый налоговый платеж (ЕНП)?  | 
| 
 • Можно ли вернуть ЕНП?  | 
| 
 – Как перейти на ЕНП?  | 
| 
 16. Принцип исправления ошибок в налоговой отчетности  | 
| 
 – Порядок исправления ошибок в налоговой отчетности  | 
НУЖНА ПОМОЩЬ С ВЫБОРОМ КУРСА?
 Пройдите небольшой тест
Преподаватели-эксперты
Сокол Маргарита Геннадьевна
✔Главный государственный налоговый инспектор.
✔Более 11 лет преподавательской деятельности.
✔25 лет работы по специализации
Подробнее
Преимущества обучения в ЭмМенеджмент
| 
 
 Практика 70% В программе обучения по налогам и налоговой отчетности более половины времени уделяется практике. Это позволяет разобрать реальные ситуации и укрепить теоретические знания, полученные на лекциях.  | 
 
 Удобная форма обучения Вы можете пройти курс в двух режимах: очно в комфортных кабинетах или дистанционно через специальную учебную платформу. Второй вариант более удобен, так как позволяет сочетать обучение с основной работой.  | 
| 
 
 Опыт и надежность ЭмМенеджмент — надежное образовательное учреждение с богатым опытом в обучении специалистов и новичков. Подтверждено официальными документами от Министерства образования РФ и положительными отзывами выпускников.  | 
 
 Рассрочки платежа Оплата стоимости обучения может производится полностью или частями. Учебный центр предоставляет рассрочку своим клиентам, чтобы оплачивать курсы по налогам и налоговой отчетности было удобнее. При поэтапной оплате стоимость обучения не меняется.  | 
| 
 
 Документы об образовании После завершения изучения теории и практики в рамках программы курса центр эффективного обучения ЭмМенеджмент выдает Удостоверение. Это документ, подтверждающий прохождение обучения, работодатель всегда может проверить его подлинность.  | 
 
 Преподаватели-эксперты Все преподаватели учебного центра являются экспертами своей сферы, имеют высокий уровень квалификации, которую постоянно повышают, актуализируют свои знания, чтобы обеспечить качественный процесс обучения для каждого слушателя.  | 
Итоговые документы об образовании
После прохождения курса обучения по налогам и налоговой отчетности в центре эффективного обучения ЭмМенеджмент в Хасавюрте выдается удостоверение. Данный документ подтверждает, что слушатель действительно прошел теоретический курс и практику, приобрел знания и навыки в рамках программы.
![]()  | 
![]()  | 
О нас
| • Скидки при раннем бронировании мест | • За дополнительного человека из одной организации | 
| 
 За две недели – 5% За четыре недели – 10%  | 
 За второго человека – 15% За третьего – 20% За четвертого – 25%  | 
Как организован процесс обучения налогам и налоговой отчетности?
Обучение может проводится группами в очной форме в аудиториях центра и через специальную учебную платформу, доступ к которой предоставляется слушателю после заключения договора. В личном кабинете доступны видео-лекции, практика, возможность общения с преподавателями, промежуточная проверка полученных знаний. Преимущество дистанционного обучения в отсутствии привязки к времени занятий в аудитории, а также к месту их проведения. Нужен только ноутбук или персональный компьютер и подключение к интернету.
Можно ли пройти обучение по налогам с нуля?
Конечно, программа разработана таким образом, чтобы сделать процесс обучения максимально простым и эффективным. 30 % времени – это изучение теории, 70 % – практика, в ходе которой рассматриваются реальные ситуации, чтобы слушатель лучше понял изученные теоретические аспекты. Это делает возможным обучение с нуля, в ходе которого будут получены требуемые знания и навыки, а также ценный опыт, которые передают опытные педагоги центра эффективного обучения ЭмМенеджмент слушателям курса.
Можно ли оплатить курс по налогам в рассрочку?
Да, мы идем на встречу своим клиентам, поэтому, если сложно внести полную стоимость программы курса сразу, можно оформить рассрочку. В договоре будет прописано количество платежей и сроки их внесения. Нужно подчеркнуть, что итоговая цена курса при рассрочке будет такой же, как и при полной оплате, какие-либо дополнительные проценты отсутствуют, поэтому переплаты не будет. Соответственно, это намного удобнее, чем брать кредит на обучение на курсах по налогам и налоговой отчетности, а потом возвращать эти деньги с процентами.
Смогу ли я совмещать обучение с работой?
Как много времени занимает обучение налогам и налоговой отчетности?
Проходить обучение в рамках курса по налогам и налоговой отчетности можно в удобное время и в удобном месте. При этом слушатель сам делает выбор, когда и в каком месте заниматься. Рекомендуется соблюдать сроки программы обучения налогам и налоговой отчетности, которые прописаны в договоре. Чтобы качественно изучить теорию и получить требуемые навыки, заниматься нужно дважды в неделю по 2-3 часа. Это позволит придерживаться графика и избежать высокой нагрузки процесса обучения.
Какие программы понадобятся и будут ли они предоставлены?
Для обучения в центре ЭмМенеджент на курсе по налогам и налоговой отчетности, нужно иметь персональный компьютер или ноутбук, стандартные программы для открытия файлов, а также подключение к интернету. Для занятий в дистанционном режиме будет предоставлен доступ к учебной онлайн-платформе, где через личный кабинет можно смотреть видео-лекции, сдавать результаты практических заданий, задавать вопросы преподавателям. Смартфон подходит для просмотра лекций, а вот изучать графики и схемы удобнее на компьютере или ноутбуке.
Как заключается договор и как он оплачивается?
Для прохождения курса по налогам и налоговой отчетности нужно заключить договор с центром эффективного обучения ЭмМенеджемент. Договор содержит все условия сотрудничества, права и обязанности сторон. Бланк документа можно запросить у сотрудника по работе с клиентами. В договоре также указаны реквизиты учебного центра, на которые должна производится оплата за обучение. Также реквизиты для оплаты стоимости курсов по налогам и налоговой отчетности можно посмотреть на сайте.
Когда я могу приступить к обучению налогам и налоговой отчетности?
Дистанционное обучение становится доступным сразу после заключения договора и получения доступа к учебной платформе ЭмМенеджмент. Слушатель сам может выбрать место и время занятий через персональный компьютер или ноутбук, подключенный к интернету. Чтобы освоить программу курса по налогам и налоговой отчетности, в договоре прописано, что заниматься нужно два раза в неделю по 2-3 часа, изучая теорию и проходят практические занятия, отправляя их на проверку.
Экспертный курс: оптимизация налогообложения и повышение квалификации по налоговой отчетности в Хасавюрте
В современном бизнесе эффективное управление налогообложением – ключевой навык для успешного управления предприятием. Сложившаяся в России система требует от руководителей и бухгалтеров не только знания законов, но и умение грамотно оптимизировать налоговые обязательства. Наш онлайн-курс по налогам и налогообложению предоставляет уникальные навыки, необходимые для снижения процентов налоговых обязательств, безопасной работы с проверяющими организациями, мониторинга изменений в НКРФ и грамотного ведения отчетности в Хасавюрте.
Снижение процента налогов: оптимизация и риски
Наши образовательные программы не только предоставляют разнообразные стратегии для уменьшения налогов, но и обучают тщательному анализу рисков и предупреждению возможных негативных последствий. После переподготовки вы приобретете статус эксперта в области оптимизации налоговых обязательств, углубив свои навыки в данной области. Преподаватель курса государственный налоговый инспектор, она обучит вас всем тонкостям данной темы на конкретных примерах из реальной жизни.
Мониторинг изменений в НКРФ и требований Госорганов: глубокое понимание и эффективное применение.
В контексте нашего обучения по налогам и налогообложению, мы предоставляем вам не только возможность отслеживать нововведения в Налоговом Кодексе Российской Федерации и требованиях государственных органов, но и обеспечиваем углубленное понимание того, как эти перемены могут повлиять на вашу коммерческую деятельность. Прежде всего, вы освоите навыки трактовки - грамотного исследования и понимания правовых норм в кодексе. Наш эксперт поможет во всем разобраться и предостережет от потенциальных подводных камней и неоднозначностей.
Не менее важным аспектом является умение эффективно применять полученные умения к реальным бизнес-сценариям. Мы предоставим вам практические инструменты и кейсы, чтобы вы могли успешно адаптировать ваш бизнес и своевременно принимать успешные решения. Оперативная адаптация к любым изменениям станет вашим конкурентным преимуществом.
Отчетность и ошибки, лучшие стратегии.
Одним из главных акцентов нашего курса является научить вас не только создавать отчетность, но и устранять возможные ошибки. Вы научитесь проводить проверки на предмет точности и полноты данных, а также разрабатывать стратегии для предотвращения распространенных ошибок.
Наш специалист и практические материалы предоставят вам необходимые знания для успешного управления финансами и возможности грамотного снижения расходов. Обучение налоговой отчетности и основам налогообложения от опытного практика поможет вам повысить квалификацию и стать востребованным специалистом на рынке труда. Зарегистрируйтесь прямо сейчас и начните свой путь к финансовому успеху.











